1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1075339-1275-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
cvc Compra de Fármaco (PROPOFOL) pedido extra Abril 2025 desde licitación 1075339-8-LR24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
ERROR EN IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDOR |
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075339-8-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
Dirección de Facturación |
General Bonilla 695 |
Comuna |
*
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Impuesto |
608000 |
Dirección de Envío de la Factura |
General Bonilla 695 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ALPES CHEMIE S.A. |
Razón Social |
ALPES CHEMIE S A
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R.U.T. |
96.517.170-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALPES CHEMIE S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51142941
| Propofol | 200 | Unidad no definida | PROPOFOL 20MG/ML 2% 50 ML AMPOLLA | 3093051 PROPOFOL 2% MCT LCT 50 ML EMULSIÓN INYECTABLE 1000 MG 50 ML CAJA X 10 F.A., REGISTRO ISP F-1601522, CERTIFICADO HMA EMA.MARCA FRESENIUS KABI. ORIGEN AUSTRIA. |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.200.000
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$ 3.200.000
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Total Neto
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$ 3.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 608.000
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$ 3.808.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.