Orden de Compra. Nº4106-2-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4106-3-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4106-2-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4106-3-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Contraloría del Ejército - COTRAE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.480.540-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.480.540-7
Dirección de Facturación Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso
Comuna Santiago
Impuesto 149509,29
Dirección de Envío de la Factura Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓNLA FACTURA DEBE ESTAR DIRIGIDA A LA CONTRALORIA DEL EJÉRCITO.
LA DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS EN LA FACTURA DEBE SER IDENTICA A LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
EN GIRO DE LA FACTURA DEBE DECIR ESPECIFICAMENTE "DEFENSA"
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PORTILLO S A - Casa Matriz
Razón Social PORTILLO S.A.
R.U.T. 77.008.670-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PORTILLO S A - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25181601
Chasis para automóviles1UnidadMANTENIMIENTO DE LOS 80.000KM, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO, TRASERO Y CAMBIO DE FILTRO DE POLEN PARA CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER AÑO 2019. AUTORIZADO POR TOYOTA.  $ 786.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.891 $ 786.891
Total Neto $ 786.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.509
TOTAL OC $ 936.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 84.807.200-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.008.670-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.690.208-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.