Orden de Compra. Nº5742-40-AG25 "5742-27-COT25 ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLÓGICOS SAAT 2025 COLEGIO SAN JOSE"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5742-40-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 5742-27-COT25 ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLÓGICOS SAAT 2025 COLEGIO SAN JOSE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región
Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T. 61.979.040-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 201 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T. 61.979.040-5
Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 67022,5
Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial T y T
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL T&T LIMITADA
R.U.T. 76.140.062-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial T y T
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201801
Unidades de discos flexibles25UnidadPENDRIVE 32 GB   $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.250 $ 97.250
43211708
Trackballs y mouse de computador20UnidadMOUSE ÓPTICO INALÁMBRICO  $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.800 $ 97.800
26121604
Cable para señales10UnidadCABLES HDMI DE 5 METROS   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
39121710
Receptáculo multiplicador eléctrico10UnidadALARGADOR 6 TOMAS   $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.800 $ 69.800
44121902
Tinta china2PackPACK 4 TINTAS PARA IMPRESORA 4 LITROS ECOTANK L6270  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 352.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.022
TOTAL OC $ 419.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.