Orden de Compra. Nº1298354-112-AG25 "EDU- Orden de Compra ágil: 1298354-45-COT25 EBMP"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298354-112-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra EDU- Orden de Compra ágil: 1298354-45-COT25 EBMP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007-000-000 del sistema CAS chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Facturación PASAJE Eleuterio Ramirez sin numero, VILLA MANUEL RODRIGUEZ, Melipilla
Comuna Melipilla
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE Eleuterio Ramirez sin numero, VILLA MANUEL RODRIGUEZ, Melipilla
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOFIA PURISIMA
Razón Social SOFÍA PURÍSIMA ACEVEDO UGALDE
R.U.T. 13.339.867-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOFIA PURISIMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados55DíaTRASLADO PARA 12 ALUMNOS DESDE EL LICEO EL BOLLENAR UBICADO EL BOLLENAR SN MELIPILLA A EL LICEO HERMANOS SOTOMAYOR BAEZA PARA LOS DÍA LUNES, MARTES. HORARIOS DE RETIRO DESDE EL LICEO BOLLENAR A LAS 14:45 HRS. Y REGRESO DESDE EL LICEO HERMANOS SOTOMAYOR BAEZA ALAS 18:00 HRS. CON DESTINO AL PARADERO 10 DE BOLLENAR. EL SERVICIO ES A PARTIR DEL DIA 21-04-2025. SE SOLICTA ADJUNTAR , REVISION TECNICA AL DÍA, QUE CUENTEN CON CINTURON DE SEGURIDAD, SOAP, PERMISO DE CIRCULACIÓN, CERTIFICADO DE GASES  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850.000 $ 3.850.000
78111803
Servicios de autobuses contratados25DíaTRASLADO PARA 12 ALUMNOS DESDE EL LICEO EL BOLLENAR UBICADO EL BOLLENAR SN MELIPILLA A EL LICEO HERMANOS SOTOMAYOR BAEZA PARA EL DIA VIERNES QUE ES SOLO REGRESO DESDE EL LICEO HERMANOS SOTOMAYOR BAEZA A LAS 17:45 HRS. CON DESTINO AL PARADERO 10 DE BOLLENAR.SE SOLICTA ADJUNTAR , REVISION TECNICA AL DÍA, QUE CUENTEN CON CINTURON DE SEGURIDAD, SOAP, PERMISO DE CIRCULACIÓN, CERTIFICADO DE GASES, LICENCIA CONDUCTOR PROFESIONAL, CERTIFICADO DE INHABILIDAD, PERMISO MINISTERIAL DE TRANSPORTE DECRET  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000
Total Neto $ 4.725.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.725.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.339.867-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.