Orden de Compra. Nº1079454-409-AG23 " ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y LIMPIEZA PISCINA DEL COMPLEJO ANÍBAL PINTO DE LA PREFECTURA ANTOFAGASTA SEGÚN N.C.U.:186845782. - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-856-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-409-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y LIMPIEZA PISCINA DEL COMPLEJO ANÍBAL PINTO DE LA PREFECTURA ANTOFAGASTA SEGÚN N.C.U.:186845782. - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-856-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CUENTA INTERNA / COMISION DEPORTE del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 286900
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ATIM
Razón Social ATACAMA INGENIERIA Y MANTENCIÓN SPA
R.U.T. 77.233.046-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ATIM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111602
Servicios de mantenimiento de patios y piscinas1UnidadDÍAS LUNES: ASPIRACIÓN DE FONDO, LIMPIEZA DE MUROS, LIMPEZA DE SKIMMER, LIMPIEZA DE BOMBAS Y FILTROS, LIEMPIEZA DE ARETEFACTOS DE ACERO INOXIDABLE, MEDICIÓN DE NIVELES DE QUÍMICOS Y REGISTRO EN LIBNRO DE PROCEDIMIENTOS. DÍAS JUEVES: LIMPIEZA DE SKIMMER, LIMPIEZA DE BOMBAS Y FILTROS, LIMPIEZA DE ARTEFACTOS DE ACERO INOXIDABLE, MEDICIÓN DE NIVELES DE QUÍMICOS Y REGISTRO EN LIBRO DE PROCEDIMIENTOS. (INCLUYE QUÍMICOS, CLORO, ALGUICIDA SUBE PH Y BAJA PH.) SE CONSIDERAN 8 MANTENCIONES AL MES.Mantención General Lunes. Mantención Jueves $ 1.510.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510.000 $ 1.510.000
Total Neto $ 1.510.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 286.900
TOTAL OC $ 1.796.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.233.046-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto