1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2783-267-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACION SERVICIOS DE TALLER MECANICO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
Portales 555 La Ligua |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
Dirección de Facturación |
Portales 555 La Ligua |
Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
163022,66 |
Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ERNESTO ARMANDO |
Razón Social |
ERNESTO ARMANDO GÓMEZ ZAMORA
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R.U.T. |
9.638.107-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ERNESTO ARMANDO |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | MANO DE OBRA VEHICULO MUNICIPAL PATENTE DCJV/74
RECTIFICADORA, RADIADOR, BOMBA DE AGUA, JUEGO EMPAQUETADURA CON RETENES, AMPAQUETADURA CULATA ALTA PRESION, TERMOSTATO, COOLAT, PAGAMENTOS, ACEITE CON FILTROS, DISCO DE FRENO, PASTILLAS DE FRENO DLANTERA ACDELCO, BATERIA, BUJIAS, SCANER, MOTOR DE PARTIDA NUEVO (TAILANDES), MANO DE OBRA. | |
$ 858.014,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 858.014
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$ 858.014
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Total Neto
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$ 858.014
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 163.023
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$ 1.021.037
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.