1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2564-94-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
C.S. Arriendo de Equipos Impresión/Fotocopiadora |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2564-22-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT #101 |
Comuna |
Chépica
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Impuesto |
73822,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT #101 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Tecnosop |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA TECNOSOP LTDA
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R.U.T. |
76.754.000-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnosop |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 22054 | Unidad | Copias correspondiente a mes de marzo 2025, según siguiente detalle: Finanzas 1781, Obras 2225, Prodesal 6387, Alcaldía 1905, Control Interno 2154 y DIDECO 7602. | Detalle contadores. |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.540
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$ 220.540
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44101501
| Fotocopiadoras | 6 | Unidad | Cargo fijo mensual, arriendo equipos de impresión/fotocopiado, correspondiente a marzo 2025 | |
$ 28.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.000
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$ 168.000
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Total Neto
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$ 388.540
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 73.823
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$ 462.363
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.