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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-711-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN SALA BOMBAS DE AGUA Y CLORACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-67-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
37145 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARIEL BASTIDAS SANHUEZA |
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Razón Social |
ARIEL EDUARDO BASTIDAS SANHUEZA
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R.U.T. |
10.779.101-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARIEL BASTIDAS SANHUEZA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 1 | Unidad | CLORACIÓN, LIMPIEZA DE ESDTANQUES, MANTENCIÓN SALA DE BOMBAS (MENSUAL) EN CENTROS DE SLAUD, PERIODO ABRIL-MAYO.
DAS. | SUMINISTRO DE 10.000 LITROS AGUA POTABLE EN CAMIÓN ALJIBE PARA CENTRO DE SALUD, COTIZACIÓN 10222.-
CESFAM JUAN SOTO.- |
$ 195.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 195.500
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$ 195.500
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Total Neto
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$ 195.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.145
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$ 232.645
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.