1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4589-637-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
30-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
TONERS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
|
R.U.T. |
69.251.700-8 |
Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
Comuna |
Torres del Payne
|
Impuesto |
60800 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIAL EL PITUCO |
Razón Social |
COMERCIAL NAVARRO Y CARCAMO SPA
|
R.U.T. |
76.526.038-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
COMERCIAL EL PITUCO |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 2 | Unidad no definida | TONER 258A ORIGINAL | TONER 258A ORIGINAL |
$ 160.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 320.000
|
$ 320.000
|
|
Total Neto
|
$ 320.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 60.800
|
$ 380.800
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.