Orden de Compra. Nº
3673-116-SE25
"
MATERIAL OFICINA OP 199 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL S
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3673-116-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL OFICINA OP 199 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL S
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3671-90-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T.
69.266.500-7
Dirección de Unidad de Compra
Ignacio Serrano N° 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T.
69.266.500-7
Dirección de Facturación
Ignacio Serrano N° 300
Comuna
Chillán Viejo
Impuesto
33487,31
Dirección de Envío de la Factura
Ignacio Serrano N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA
Razón Social
DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA
R.U.T.
76.867.795-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121705
Portaminas
10
Unidad no definida
MATERIAL OFICINA OP 199 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL SUR 3671-90-LQ24 DCTO 2050 DEL 13-03-2025
MINAS 0.7
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad no definida
MATERIAL OFICINA OP 199 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL SUR 3671-90-LQ24 DCTO 2050 DEL 13-03-2025
LAPIZ PASTA CRISTAL
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad no definida
MATERIAL OFICINA OP 199 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL SUR 3671-90-LQ24 DCTO 2050 DEL 13-03-2025
LAPIZ TINTA BORRABLE
$ 227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.270
$ 2.270
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad no definida
MATERIAL OFICINA OP 199 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL SUR 3671-90-LQ24 DCTO 2050 DEL 13-03-2025
LIBRO DE CLASES REGISTRO PARVULOS
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad no definida
MATERIAL OFICINA OP 199 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL SUR 3671-90-LQ24 DCTO 2050 DEL 13-03-2025
LIBRO DE REGISTRO SALIDAS
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
31201503
Cintas adhesivas de protección
10
Unidad no definida
MATERIAL OFICINA OP 199 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL SUR 3671-90-LQ24 DCTO 2050 DEL 13-03-2025
MASKING TAPE 18*40
$ 621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.210
$ 6.210
14111506
Papel para impresora del ordenador
2
Unidad no definida
MATERIAL OFICINA OP 199 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL SUR 3671-90-LQ24 DCTO 2050 DEL 13-03-2025
PAPEL ADHESIVO OPACO TAMAÑO CARTA
$ 12.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.600
$ 25.600
14111506
Papel para impresora del ordenador
30
Unidad no definida
MATERIAL OFICINA OP 199 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL SUR 3671-90-LQ24 DCTO 2050 DEL 13-03-2025
PAPEL CHOCLO DIF COLORES
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.770
$ 4.770
14111506
Papel para impresora del ordenador
2
Unidad no definida
MATERIAL OFICINA OP 199 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL SUR 3671-90-LQ24 DCTO 2050 DEL 13-03-2025
PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO 20 HOJAS
$ 2.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.180
$ 4.180
14111506
Papel para impresora del ordenador
5
Unidad no definida
MATERIAL OFICINA OP 199 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL SUR 3671-90-LQ24 DCTO 2050 DEL 13-03-2025
PAPEL OFICIO
$ 4.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.900
$ 22.900
44121705
Portaminas
6
Unidad no definida
MATERIAL OFICINA OP 199 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL SUR 3671-90-LQ24 DCTO 2050 DEL 13-03-2025
PORTAMINA 0.7
$ 626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.756
$ 3.756
60121203
Pintura de témpera en polvo
15
Unidad no definida
MATERIAL OFICINA OP 199 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL SUR 3671-90-LQ24 DCTO 2050 DEL 13-03-2025
TEMPERA 12 COLORES 20CC
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.500
$ 40.500
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad no definida
MATERIAL OFICINA OP 199 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL SUR 3671-90-LQ24 DCTO 2050 DEL 13-03-2025
CARPETA PLASTIFICADA CON ARCHIVADOR
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
44122011
Carpetas para archivos
3
Unidad no definida
MATERIAL OFICINA OP 199 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL SUR 3671-90-LQ24 DCTO 2050 DEL 13-03-2025
CARPETA CON ELASTICO TAPA DURA
$ 853,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.559
$ 2.559
44122011
Carpetas para archivos
2
Unidad no definida
MATERIAL OFICINA OP 199 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL SUR 3671-90-LQ24 DCTO 2050 DEL 13-03-2025
CARPETA 40 FUNDAS TAMAÑO OFICIO
$ 2.527,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.054
$ 5.054
44102002
Sobres de laminador
2
Unidad no definida
MATERIAL OFICINA OP 199 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL SUR 3671-90-LQ24 DCTO 2050 DEL 13-03-2025
POUCH OFICIO 228X36 MM 0.7 CAJA 100 UNID
$ 11.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.970
$ 23.970
11162123
Tejidos de cinta
10
Unidad no definida
MATERIAL OFICINA OP 199 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL SUR 3671-90-LQ24 DCTO 2050 DEL 13-03-2025
CINTA DOBLE CONTACTO
$ 778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.780
$ 7.780
Total Neto
$ 176.249
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.487
TOTAL OC
$ 209.736
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.