|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2833-446-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Transporte para salida pedagógica Colegio Republica de MEXICO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-462-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
61.930.600-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
61.930.600-7 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda N°625 |
|
Comuna |
Quillota
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda N°625 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Facturación | Facturar a, Departamento de Administración de Educación Municipal
61.930.600-7
Esmeralda 625, Quillota
Giro Educación
ENVIO DE FACTURA: alejandra.roga@redq.cl |
| DIRECCION DE SALIDA | SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA SALIDA PEDAGOGICA, COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO DIA DE LA ACTIVIDAD 23-04-2025 SALIDA DESDE, COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO, UBICADA EN CALLE SALVADOR SAID 18, QUILLOTA HORA DE SALIDA: 08:30 HRS (EL TRANAPOSTE DEBE ESTAR A LAS 08:00 HRS EN EL COLEGIO) HORA DE REGRESO: 16:30 HRS |
|
|
Proveedor |
Buses Travesía Viajera |
|
Razón Social |
BUSES TRAVESÍA VIAJERA SPA
|
|
R.U.T. |
77.560.911-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Buses Travesía Viajera |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA SALIDA PEDAGOGICA, COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO PARA 31 ALUMNOS
DESTINO:
•UNIVERSIDAD DE VALPARAISO, CALLE BLANCO 1931 ESQUINA RODRIGUEZ VALPARAISO-
•UNIVERSIDAD TECNICO FEDERICO SANTA MARIA, AVENIDA ESPAÑA 1680, VALPARAISO. | |
$ 490.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 490.000
|
$ 490.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 490.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 490.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.