1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
838-20-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención Extintores invitación a compra ágil: 838-4-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
FONASA DIRECCIÓN ZONAL SUR |
Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
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R.U.T. |
61.603.000-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
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R.U.T. |
61.603.000-0 |
Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT 669, TERCER PISO OF 302 |
Comuna |
Temuco
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Impuesto |
103740 |
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT 669, TERCER PISO OF 302 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
venta, recarga y mantención de extintores de incen |
Razón Social |
MARCELO RODRIGO MUÑOZ MORALES
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R.U.T. |
11.485.688-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
venta, recarga y mantención de extintores de incen |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 42 | Unidad | MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EXTINTORES, según términos de referencia
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$ 13.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 546.000
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$ 546.000
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Total Neto
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$ 546.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.740
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$ 649.740
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.