Orden de Compra. Nº3964-49-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3964-23-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3964-49-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3964-23-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3964-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.920.580-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.920.580-7
Dirección de Facturación arturo prat N° 1454. la unión
Comuna La Unión
Impuesto 4869747,88
Dirección de Envío de la Factura arturo prat N° 1454. la unión
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor perforaciones azupov
Razón Social marcelo azurmendi poveda eirl
R.U.T. 76.547.162-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal perforaciones azupov
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1Unidadsegún anexo "A" y "H" adjunta al portalServicio para el mantenimiento de redes sanitarias y reparaciones en la DIGEFER $ 25.630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.630.252 $ 25.630.252
Total Neto $ 25.630.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.869.748
TOTAL OC $ 30.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.