1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3964-49-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
11-07-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3964-23-LE23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3964-23-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.920.580-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.920.580-7 |
Dirección de Facturación |
arturo prat N° 1454. la unión |
Comuna |
La Unión
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Impuesto |
4869747,88 |
Dirección de Envío de la Factura |
arturo prat N° 1454. la unión |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
perforaciones azupov |
Razón Social |
marcelo azurmendi poveda eirl
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R.U.T. |
76.547.162-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
perforaciones azupov |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Unidad | según anexo "A" y "H" adjunta al portal | Servicio para el mantenimiento de redes sanitarias y reparaciones en la DIGEFER |
$ 25.630.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.630.252
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$ 25.630.252
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Total Neto
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$ 25.630.252
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.869.748
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$ 30.500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.