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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1298354-163-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1298354-94-SE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
EDUCACION |
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Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION
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R.U.T. |
71.293.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION
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R.U.T. |
71.293.900-1 |
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Dirección de Facturación |
psje. Eleuterio Ramirez sin numero, Melipilla |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
psje. Eleuterio Ramirez sin numero, Melipilla |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOFIA PURISIMA |
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Razón Social |
SOFÍA PURÍSIMA ACEVEDO UGALDE
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R.U.T. |
13.339.867-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOFIA PURISIMA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Global | EL SERVICIO LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS EXTERNOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2024 PARA LA LÍNEA N°34 DIRECCIÓN EDUCACIÓN (80 KILÓMETROS DIARIOS REFERENCIALES), PARA LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MELIPILLA | |
$ 14.921.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.921.250
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$ 14.921.250
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Total Neto
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$ 14.921.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 14.921.250
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.