Orden de Compra. Nº3568-1005-AG24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA HABILITACIÓN DUCHAS CENTRO DE ACOPIO, COMPRA ÁGIL: 3568-939-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-1005-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA HABILITACIÓN DUCHAS CENTRO DE ACOPIO, COMPRA ÁGIL: 3568-939-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.012 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación ETCHEGARAY 755
Comuna Panguipulli
Impuesto 51252,88
Dirección de Envío de la Factura ETCHEGARAY 755
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA JARAMILLO LIMITADA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERIA JARAMILLO LIMITADA
R.U.T. 76.452.633-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA JARAMILLO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas3UnidadCAJA ESTANCA 80 X 80 X45 6 SALIDAS  $ 1.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.042 $ 3.042
31162405
Tensores2UnidadTENSOR PLÁSTICO P/CABLE CONCENTRICO  $ 1.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394
31211701
Esmaltes1UnidadESMALTE AL AGUA HOGAR Y FACHADA TINETA BLANCO  $ 78.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.714 $ 78.714
27111712
Extractores1UnidadEXTRACTOR DE AIRE CUADRADO 150DK  $ 30.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.315 $ 30.315
30181503
Duchas1UnidadRECEPTACULO DE DUCHA 0.70 X 0.70 BLANCORECEPTACULO DE DUCHA 0.70 X 0.70 BLANCO $ 53.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.487 $ 53.487
26121629
Cable de alimentación50Metro LinealCORDÓN CONCENTRICO 2 X 6.0 MM  $ 2.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.800 $ 101.800
Total Neto $ 269.752
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.253
TOTAL OC $ 321.005


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.452.633-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.