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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4364-147-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS, ESCUELAS CASINO, HUACAMALÁ Y HÉROES DEL ITATA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
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R.U.T. |
69.141.401-9 |
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Dirección de Facturación |
El Roble 174 |
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Comuna |
Quillón
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Impuesto |
750122,47 |
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Dirección de Envío de la Factura |
El Roble 174 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-05-2025 |
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42151805
| Discos de acabado o pulido | 1 | Global | Se requiere adquirir material de ferretería para mantención y reparación de las escuelas Huacamalá, Héroes del Itata y Casino para realizar diversos trabajos en cada uno de ellos, según detalle adjunto. SE DEJE COMPLETAR FORMULARIOS ADJUNTOS. | |
$ 3.948.013,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.948.013
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$ 3.948.013
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Total Neto
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$ 3.948.013
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 750.122
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$ 4.698.135
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.