Orden de Compra. Nº1057448-92-SE24 "LP/SERVICIOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TIC PARA SST/MES FEBRERO/ FR 1882-5"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057448-92-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2024
Nombre de la Orden de Compra LP/SERVICIOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TIC PARA SST/MES FEBRERO/ FR 1882-5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057448-78-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación Anibal Pinto 815
Comuna Iquique
Impuesto 316112,555797101
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LP/SERVICIOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TIC PARA SST/MES FEBRERO/ FR 1882-5
LP. “SERVICIOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y T.I.C. PARA EL SERVICIO DE SALUD  TARAPACÁ” ID 1057448-78-LQ23

REXA 027 DE FECHA 04/01/2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO RAYMUNDO EDGARDO
Razón Social ÁLVARO RAYMUNDO EDGARDO TORRES FUCHSLOCHER
R.U.T. 15.287.582-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO RAYMUNDO EDGARDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1UnidadServicio de desarrollo, mantención, asesoría, coordinación de equipos de trabajo y evaluación de proyectos informáticos MES FEBRERO 2024 FR 1882-5Servicio de desarrollo, mantención, asesoría, coordinación de equipos de trabajo y evaluación de proyectos informáticos MES FEBRERO 2024 FR 1882-5 $ 1.982.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.982.887 $ 1.982.887
Total Neto $ 1.982.887
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  % $ 316.113
TOTAL OC $ 2.299.000