1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2451-22-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-01-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
OFC/MATERIALES DE FERRETERÍA/LICEO ISAURA DINATOR/2451-28-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
Dirección de Facturación |
TEATINOS 950 PISO 15 DEM |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
64600 |
Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS 950 PISO 15 DEM |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PUKKA TOOLS CHILE |
Razón Social |
COMERCIAL PUKKA TOOLS CHILE SPA
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R.U.T. |
76.471.223-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PUKKA TOOLS CHILE |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162313
| Kits de montaje | 1 | Kit | KIT MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN DETALLE ADJUNTO. | KIT MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN |
$ 340.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.000
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$ 340.000
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Total Neto
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$ 340.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.600
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$ 404.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.