1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4047-2-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
19-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
VESTUARIO DEPORTIVO ALDEA EDUCATIVA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
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R.U.T. |
69.061.800-1 |
Dirección de Facturación |
ATAMU TEKENA S/N |
Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
294481 |
Dirección de Envío de la Factura |
ATAMU TEKENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MULTISERVICIOS CASTILLO SPA |
Razón Social |
MULTISERVICIOS CASTILLO SPA
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R.U.T. |
76.742.219-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MULTISERVICIOS CASTILLO SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102902
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 31 | Unidad | SET DE TENIDA DEPORTIVA PARA FUTBOL (CAMISETA, SHORT Y CALCETAS) | |
$ 24.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 771.900
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$ 771.900
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53102902
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 20 | Unidad | SET DE TENIDA DEPORTIVA PARA VOLLEYBALL (CAMISETA, SHORT Y CALCETAS) | |
$ 24.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 498.000
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$ 498.000
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53102902
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 20 | Unidad | SET DE POLERAS ESTAMPADAS PARA HOE VAKA (CANOA POLINESICA) | |
$ 11.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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Total Neto
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$ 1.489.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 60.000
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IVA 19 %
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$ 294.481
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$ 1.844.381
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.