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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3955-498-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO PIE, ESCUELA DIEGO PORTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Irarrazabal 135 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
58269,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Irarrazabal 135 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Didácticos Chile Ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
76.078.858-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Didácticos Chile Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60111301
| Bloques de letras o números | 1 | Unidad | BLOQUES TIPO LEGOS Y OTROS PRODUCTOS EN APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DIEGO PORTALES PROGRAMA PIE.
OBLIGATORIO INGRESAR COTIZACION FORMAL CON IMAGEN POR CADA Y TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS SEGUN DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO. | BLOQUES TIPO LEGOS Y OTROS PRODUCTOS EN APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DIEGO PORTALES P´ROGRAMA PIE. |
$ 306.684,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 306.684
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$ 306.684
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Total Neto
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$ 306.684
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.270
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$ 364.954
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.