Orden de Compra. Nº2273-1156-AG23 "EX. 9253 "MANTENCION PREVENTIVA AIRE ACONDICIONADO "a compra ágil: 2273-1393-COT23 DC 1991 SGL."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-1156-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2023
Nombre de la Orden de Compra EX. 9253 "MANTENCION PREVENTIVA AIRE ACONDICIONADO "a compra ágil: 2273-1393-COT23 DC 1991 SGL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2455 del sistema 215.22.06.006.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-
Comuna La Pintana
Impuesto 151620
Dirección de Envío de la Factura El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor disoclima ltda
Razón Social DISOCLIMA LIMITADA
R.U.T. 77.247.612-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal disoclima ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1GlobalMantención, Reparación de equipos, traslado de equipos, retiro de equipos, mantención sistema eléctrico, limpieza general de las unidades, Visita a terreno Obligatoria para el día 13 de Diciembre a las 9:00 hrs. en Avda. Santa Rosa 12975 Depto. Servicios Operativos Generales, con Sr. Jorge Agurto, ver mas detalle en anexo adjuntos.Mantención, Reparación de equipos, traslado de equipos, retiro de equipos, mantención sistema eléctrico, limpieza general de las unidades, Visita a terreno Obligatoria para el día 13 de Diciembre a las 9:00 hrs. en Avda. Santa Rosa 12975 Depto. Servicios $ 798.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.000 $ 798.000
Total Neto $ 798.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.620
TOTAL OC $ 949.620


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.247.612-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.170.480-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.700.764-7 Ver adjunto