Orden de Compra. Nº4993-164-SE25 "ADQUISICION DE ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4993-164-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4993-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Unidad de Compra PEREZ Nº 449 CHOLCHOL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Facturación PEREZ Nº 449 CHOLCHOL
Comuna Chol Chol
Impuesto 58274,9
Dirección de Envío de la Factura PEREZ Nº 449 CHOLCHOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor César Ojeda Aroca
Razón Social CÉSAR EDUARDO OJEDA AROCA
R.U.T. 12.709.471-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal César Ojeda Aroca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Global60 PAN HALLULLA 2 POTES DE QUESO LAMINADO GAUDA 60 LAMINAS DE JAMON SANDWICH 2 PAQUETES DE GALLETA MANTEQUILLA 2 PAQUETES DE GALLETA DINDON 2 PAQUETES DE GALLETAS DONUTS 2 PAQUETES DE GALLETAS GRETEL 2 PAQUETES DE GALLETAS TRITON 3 PAQUETES DE GALLETAS SELZ CLASICA 3 GALLETAS CRACKELET 2 BOLSA DE PAPAS FRITAS CORTE AMERICANO 2 BOLSA DE RAMITAS EVERCRISP 12 JUGO NECTAR 12 BEBIDA DE FANTASIA GASEOSA 3 LITROS 12 KILOS DE VACUNO 4 PAQUETES DE LONGANIZA LLANQUIHUE 2 SERVILLETAS ELITE O EQUIVALENTE 4 BOLSAS DE VASOS PLUMAVIT DESECHABLE 2 VASOS PLASTICOS TRANSPARENTES 10 BANDEJA DE CARTON RECTANGULARSEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 306.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.710 $ 306.710
Total Neto $ 306.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.275
TOTAL OC $ 364.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.