1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057434-3948-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO SERVICIOS DE ASEO MARZO 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057434-6-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS
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R.U.T. |
61.607.104-1 |
Dirección de Facturación |
MAIPU Nº 2120 |
Comuna |
Concepción
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Impuesto |
2849482,25 |
Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU Nº 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
21-04-2025 |
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Proveedor |
Maria Teresa Mendez Gutierrez |
Razón Social |
MARÍA TERESA MÉNDEZ GUTIÉRREZ
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R.U.T. |
9.392.172-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maria Teresa Mendez Gutierrez |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | SUMINISTRO SERVICIOS DE ASEO PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DR. V.M. FERNANDEZ.
PERIODO SERVICIOS: MARZO 2025. | SERVICIOS DE ASEO CESFAM DR. VMF, PERIODO: MARZO 2025.
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$ 14.997.275,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.997.275
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$ 14.997.275
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Total Neto
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$ 14.997.275
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.849.482
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$ 17.846.757
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.