Orden de Compra. Nº1063538-6660-SE24 "1063538-6651-AG24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-6660-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra 1063538-6651-AG24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-243-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16211
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna *
Impuesto 200115,6
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFIMASTER SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER SPA
R.U.T. 78.307.160-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OFIMASTER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel10Caja2204001|002-0003|ALFILERES METALICOS DE 28 MM CAJA X 50 UNIDADESALFILERES METALICOS DE 288 MM CAJA X 50 UNIDADES SELLOFFICE $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
44122103
Corchetes137Caja2204001|002-0051|CORCHETES 26/6 CAJA X 1.000 UNIDADESCORCHETES 26-6 CAJA X 1000 UNIDADES FULTONS $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.906 $ 18.906
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas10Caja2204001|6500-05|ACCOCLIPS METALICO CAJA X 50 UNIDADESACCOCLIPS METALICO CAJA X 50 UNIDADES BALI $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
44122001
Archivadores de fichas40Unidad2204001|6880-02|ARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHOARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO BURDEO AUCA $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
31201517
Cinta para empaquetar134Unidad2204001|002-0115|SCOTCH MEDIANO TRANSPARENTE 18M/M X 30 MTS.SCOTCH MEDIANO TRANSPARENTE 18MMX30 MTS FULTONS $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.626 $ 18.626
31201517
Cinta para empaquetar16Unidad2204001|002-0135|CINTA ADHESIVA MASKING DE 18X40 MTCINTA ADHESIVA MASKING DE 18X40 MT USATAPE $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120
44121506
Sobres estándar50Unidad2204001|002-0432|SOBRE AMERICANO 220 X 110 MM APROX.SOBRE AMERICANO BLANCO FULTONS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
14111530
Notas de papel autoadhesivo70Unidad2204001|002-0533|POST IT MEDIANO DISTINTOS COLORES 7,6 X 7,6CMPORT IT MEDIANO 7,6X7,6 DISTINTOS COLORES $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva5Unidad2204001|002-0580|PORTA SCOTH MEDIANOPORTA SCOTH MEDIANO FULTONS $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección422Unidad2204001|002-0071|LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA C/TAPALAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA CON TAPA MARCA BIC $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.840 $ 92.840
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección177Unidad2204001|002-0072|LAPIZ PASTA NEGRO PUNTA GRUESA C/TAPALAPIZ PASTA PUNTA GRUESA CON TAPA MARCA BIC $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.940 $ 38.940
14111610
Cartulina225Pliego2204001|002-0015|CARTULINA COLOR AMARILLA CLAROCARTULINA COLOR AMARILLO CLARO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.750 $ 51.750
14111610
Cartulina70Pliego2204001|002-0017|CARTULINA COLOR CELESTE CLAROCARTULINA COLOR CELESTE CLARO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100
14111610
Cartulina185Pliego2204001|002-0018|CARTULINA COLOR ROJO CLAROCARTULINA COLOR ROJO CLARO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.550 $ 42.550
14111610
Cartulina5Pliego2204001|002-0019|CARTULINA COLOR VERDE CLAROCARTULINA COLOR VERDE CLARO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora150Resma2204001|002-0097|PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MULTIPROPOSITO X 500PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MULTIPROPOSITO X 500 HOJAS EQUALIT $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.000 $ 624.000
31201517
Cinta para empaquetar121Rollo2204001|002-0021|CINTA EMBALAJE 48 MM X 40 MTS.CINTA EMBALAJE 48MM X 40 MTS FULTONS $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.848 $ 34.848
Total Neto $ 1.053.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.116
TOTAL OC $ 1.253.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.