Orden de Compra. Nº
1063538-6660-SE24
"
1063538-6651-AG24
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-6660-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
1063538-6651-AG24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-243-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16211
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
*
Impuesto
200115,6
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OFIMASTER SPA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER SPA
R.U.T.
78.307.160-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OFIMASTER SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
10
Caja
2204001|002-0003|ALFILERES METALICOS DE 28 MM CAJA X 50 UNIDADES
ALFILERES METALICOS DE 288 MM CAJA X 50 UNIDADES SELLOFFICE
$ 258,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
44122103
Corchetes
137
Caja
2204001|002-0051|CORCHETES 26/6 CAJA X 1.000 UNIDADES
CORCHETES 26-6 CAJA X 1000 UNIDADES FULTONS
$ 138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.906
$ 18.906
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas
10
Caja
2204001|6500-05|ACCOCLIPS METALICO CAJA X 50 UNIDADES
ACCOCLIPS METALICO CAJA X 50 UNIDADES BALI
$ 998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.980
$ 9.980
44122001
Archivadores de fichas
40
Unidad
2204001|6880-02|ARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO
ARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO BURDEO AUCA
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
31201517
Cinta para empaquetar
134
Unidad
2204001|002-0115|SCOTCH MEDIANO TRANSPARENTE 18M/M X 30 MTS.
SCOTCH MEDIANO TRANSPARENTE 18MMX30 MTS FULTONS
$ 139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.626
$ 18.626
31201517
Cinta para empaquetar
16
Unidad
2204001|002-0135|CINTA ADHESIVA MASKING DE 18X40 MT
CINTA ADHESIVA MASKING DE 18X40 MT USATAPE
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.120
$ 9.120
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
2204001|002-0432|SOBRE AMERICANO 220 X 110 MM APROX.
SOBRE AMERICANO BLANCO FULTONS
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
14111530
Notas de papel autoadhesivo
70
Unidad
2204001|002-0533|POST IT MEDIANO DISTINTOS COLORES 7,6 X 7,6CM
PORT IT MEDIANO 7,6X7,6 DISTINTOS COLORES
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.200
$ 18.200
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva
5
Unidad
2204001|002-0580|PORTA SCOTH MEDIANO
PORTA SCOTH MEDIANO FULTONS
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
422
Unidad
2204001|002-0071|LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA C/TAPA
LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA CON TAPA MARCA BIC
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.840
$ 92.840
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
177
Unidad
2204001|002-0072|LAPIZ PASTA NEGRO PUNTA GRUESA C/TAPA
LAPIZ PASTA PUNTA GRUESA CON TAPA MARCA BIC
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.940
$ 38.940
14111610
Cartulina
225
Pliego
2204001|002-0015|CARTULINA COLOR AMARILLA CLARO
CARTULINA COLOR AMARILLO CLARO
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.750
$ 51.750
14111610
Cartulina
70
Pliego
2204001|002-0017|CARTULINA COLOR CELESTE CLARO
CARTULINA COLOR CELESTE CLARO
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.100
$ 16.100
14111610
Cartulina
185
Pliego
2204001|002-0018|CARTULINA COLOR ROJO CLARO
CARTULINA COLOR ROJO CLARO
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.550
$ 42.550
14111610
Cartulina
5
Pliego
2204001|002-0019|CARTULINA COLOR VERDE CLARO
CARTULINA COLOR VERDE CLARO
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.150
$ 1.150
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
150
Resma
2204001|002-0097|PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MULTIPROPOSITO X 500
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MULTIPROPOSITO X 500 HOJAS EQUALIT
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 624.000
$ 624.000
31201517
Cinta para empaquetar
121
Rollo
2204001|002-0021|CINTA EMBALAJE 48 MM X 40 MTS.
CINTA EMBALAJE 48MM X 40 MTS FULTONS
$ 288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.848
$ 34.848
Total Neto
$ 1.053.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 200.116
TOTAL OC
$ 1.253.356
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.