Orden de Compra. Nº1172445-833-AG24 "CMG/P02 SEP/ ESCUELA IGNACIO DOMEYKO / rbd 13135-0/ ORD N°39/ COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1172445-833-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SEP/ ESCUELA IGNACIO DOMEYKO / rbd 13135-0/ ORD N°39/ COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2378
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales de Atacama
Comuna Copiapó
Impuesto 149720
Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales de Atacama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TBK Ta´Bakan. Servicio de alimentación y servicio de food truck
Razón Social KATHERINE VALESKA ZUNIGA RAMIREZ
R.U.T. 15.899.050-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TBK Ta´Bakan. Servicio de alimentación y servicio de food truck
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141701
Organizaciones de eventos culturales200PackColaciones: entregar el 21-11-2024 leche 200 cc - jugo 200 cc - sandwich ( aliado) - fruta frescaColaciones: entregar el 21-11-2024 leche 200 cc - jugo 200 cc - sandwich ( aliado) - fruta fresca $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.000 $ 638.000
Total Neto $ 638.000
Descuento $ 0
Cargos $ 150.000
IVA  19  % $ 149.720
TOTAL OC $ 937.720


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.899.050-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.759.345-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.