Orden de Compra. Nº5338-122-AG25 "C.A. – ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIMENSIONADOS, SOLICITUD Nº 149309"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-122-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra C.A. – ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIMENSIONADOS, SOLICITUD Nº 149309
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 149309 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 338501,34
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103604
Revestimiento o láminas de madera1Global26 MASISA 8MM 1.5 X 2.44 2 PUERTA LISA INTERIOR 0.90 X 2 MT 45 MM 2 MARCO PUERTA PINO 30 X 90 X 5400 8 MOLDURA JUNQUILLO ¼ RODON 19 X 19 X 3000 20 MOLDURA GUARDAPOLVO RODON 13 X 68 X 3000 2 CERRADURA TUBULAR MODELO 8000 AB-8303 OFICINA (POLI) 3 BISAGRA L86 3 X 3 (3 UNIDADES) 40 PINO SECO CEPILLADO 2 X 3 (42X65MM) 3,20MT 2 TORNILLO TROMPETA VOLCANITA 1 ¼ (500 UNIDADES) 1 TORNILLO TROMPETA VOLCANITA 6 X 2 (500 UNIDADES) 2 CLAVO 3” (1 KILO) 6 AISLANTE LANA DE VIDRIO 50MM 1.2 X 12MT 9 MASISA MELAMINA BLANCA 15MM 1.83 X 2,50 196 MT TAPACANTO PVC BLANCO 196 MT SERVICIO ENCHAPADO 2,5 PLANCHA MDF PINTADO BLANCO 3MM X 1830 X 2500 56 TIRADOR CANELO 160MM 20 BISAGRA RETEN RECTA METÁLICA 35MM (PAR) 20 CORREDERA CAJÓN SIMPLE 50CM BLANCO (PAR) COTIZACION N°0550242577Adquisición de materiales dimensionados y para la construcción, para Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales. Cotización N°0550242577 $ 1.781.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.781.586 $ 1.781.586
Total Neto $ 1.781.586
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 338.501
TOTAL OC $ 2.120.087


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.