Orden de Compra. Nº2454-164-AG24 "SP 156. DEM NIVEL CENTRAL: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES. CTA. BANCARIA N° 9583173 DEM. O/C INT. 156"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2454-164-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SP 156. DEM NIVEL CENTRAL: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES. CTA. BANCARIA N° 9583173 DEM. O/C INT. 156
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 55713,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN MARTIN
Razón Social FERRETERIA SAN MARTIN SPA
R.U.T. 82.350.300-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA SAN MARTIN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111504
Morteros7UnidadSACOS MORTERO  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250 $ 19.250
30101503
Ángulos de hierro6UnidadÁNGULO DE 30 X 30 X 2  $ 6.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.180 $ 36.180
30102303
Perfiles de hierro7TiraPERFIL CUADRADO DE FIERRO 40 X 40 X 2  $ 14.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.610 $ 99.610
11162111
Malla6UnidadMALLA ACMA 1000 X 2000 X 3,40 MM  $ 10.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.740 $ 64.740
31191506
Discos abrasivos20UnidadDISCO DE CORTE 4 1/2 FINO  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
31191506
Discos abrasivos5UnidadDISCO TRASLAPE 4 1/2 GRANO 100  $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.650 $ 12.650
30102303
Perfiles de hierro5TiraPERFIL CUADRADO DE FIERRO 30 X 30 X 2  $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.200 $ 54.200
Total Neto $ 293.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.714
TOTAL OC $ 348.944


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 82.350.300-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.483.280-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.759.558-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.826.248-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.929.426-0 Ver adjunto