Orden de Compra. Nº
2454-164-AG24
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SP 156. DEM NIVEL CENTRAL: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES. CTA. BANCARIA N° 9583173 DEM. O/C INT. 156
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2454-164-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
SP 156. DEM NIVEL CENTRAL: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES. CTA. BANCARIA N° 9583173 DEM. O/C INT. 156
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T.
69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T.
69.071.000-5
Dirección de Facturación
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna
Quinta Normal
Impuesto
55713,7
Dirección de Envío de la Factura
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA SAN MARTIN
Razón Social
FERRETERIA SAN MARTIN SPA
R.U.T.
82.350.300-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA SAN MARTIN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111504
Morteros
7
Unidad
SACOS MORTERO
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.250
$ 19.250
30101503
Ángulos de hierro
6
Unidad
ÁNGULO DE 30 X 30 X 2
$ 6.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.180
$ 36.180
30102303
Perfiles de hierro
7
Tira
PERFIL CUADRADO DE FIERRO 40 X 40 X 2
$ 14.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.610
$ 99.610
11162111
Malla
6
Unidad
MALLA ACMA 1000 X 2000 X 3,40 MM
$ 10.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.740
$ 64.740
31191506
Discos abrasivos
20
Unidad
DISCO DE CORTE 4 1/2 FINO
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
31191506
Discos abrasivos
5
Unidad
DISCO TRASLAPE 4 1/2 GRANO 100
$ 2.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.650
$ 12.650
30102303
Perfiles de hierro
5
Tira
PERFIL CUADRADO DE FIERRO 30 X 30 X 2
$ 10.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.200
$ 54.200
Total Neto
$ 293.230
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.714
TOTAL OC
$ 348.944
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.777.291-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
82.350.300-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.483.280-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.759.558-K
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.826.248-7
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.929.426-0
Ver adjunto