Orden de Compra. Nº
1065268-81-AG25
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AG -COMPRA UNIFORMES ADMINIST. Y CAPACITACION-22.02.002.001 - SAMU 27381-27371 (yuj)
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Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1065268-81-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
AG -COMPRA UNIFORMES ADMINIST. Y CAPACITACION-22.02.002.001 - SAMU 27381-27371 (yuj)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
Razón Social
CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
R.U.T.
61.999.260-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 233
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
R.U.T.
61.999.260-1
Dirección de Facturación
AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
Comuna
Los Angeles
Impuesto
191539
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CLER
Razón Social
SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LIMITADA
R.U.T.
76.045.081-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CLER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73141707
Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos
5
Unidad
PARKA 3 EN 1 MODELO IMPERMEABLE TELA HIPERTEX COSTURAS SELLADAS + 1 LOGO BORDADO EN PARKA Y 1 LOGO BORDADO EN POLAR, COLOR A DEFINIR
PARKA 3 EN 1 MODELO IMPERMEABLE TELA HIPERTEX COSTURAS SELLADAS + 1 LOGO BORDADO EN PARKA Y 1 LOGO BORDADO EN POLAR, COLOR A DEFINIR
$ 95.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 479.500
$ 479.500
53102301
Camisetas
15
Unidad
POLERA JERSEY ALGODÓN M/C + 1 LEYENDA BORDADA PECHO LADO IZQUIERDO, COLOR A DEFINIR
POLERA JERSEY ALGODÓN M/C + 1 LEYENDA BORDADA PECHO LADO IZQUIERDO, COLOR A DEFINIR
$ 20.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 313.500
$ 313.500
53102301
Camisetas
9
Unidad
POLERA CAMISERA BICOLOR UNISEX, COLORES AZUL MARINO / AMARILLO FLUOR TELA SECADO RAPIDO (QUICK DYR SPORT) CON PROTECCION UV, CINTA REFLECTANTE GRIS PLATA 3M DE 5 CMS Y 600 CANDELAS EN MANGAS, CUELLO Y PUÑOS EN COLOR AZUL, TEJIDO EN FRANELA DE ALGODÓN, 3 BOTONES EN LA ABERTURA FRONTAL DEL CUELLO + 1 LOGO BORDADO FRONTAL PECHO, LADO IZQUIERDO + CARGO ESTAMPADO EN ESPALDA "INSTRUCTOR” EN TERMO ADHESIVO COLOR PLATA, LETRA REFLECTANTE 10 CMS.
POLERA CAMISERA BICOLOR UNISEX, COLORES AZUL MARINO / AMARILLO FLUOR TELA SECADO RAPIDO (QUICK DYR SPORT) CON PROTECCION UV, CINTA REFLECTANTE GRIS PLATA 3M DE 5 CMS Y 600 CANDELAS EN MANGAS, CUELLO Y PUÑOS EN COLOR AZUL, TEJIDO EN FRANELA DE ALGODÓN, 3 B
$ 23.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 215.100
$ 215.100
Total Neto
$ 1.008.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 191.539
TOTAL OC
$ 1.199.639
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.