1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3264-45-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
28-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3264-22-L124 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3264-22-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.036-8 |
Dirección de Facturación |
AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
894117,58 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
17-09-2024 |
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Proveedor |
RUBEN HORACIO |
Razón Social |
RUBÉN HORACIO CÁRDENAS BARRÍA
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R.U.T. |
15.301.583-K |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RUBEN HORACIO |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102905
| Mantenimiento de armazón de un revestimiento | 1 | Unidad no definida | SEGÚN LO DISPUESTO EN BASES TÉCNICAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN | IMPLEMENTACIÓN DESCARGA ANTIESTÁTICA POLVORINES DIMCOCHRANE |
$ 4.705.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.705.882
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$ 4.705.882
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Total Neto
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$ 4.705.882
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 894.118
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$ 5.600.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.