1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
588809-616-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 588809-685-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION MUNIC DE EDUC SALUD ATENCION
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R.U.T. |
69.071.801-4 |
Dirección de Facturación |
Balmaceda 1356 |
Comuna |
Talagante
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Impuesto |
34359,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 1356 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
20-11-2024 |
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Proveedor |
TROFEOS SANDRA MARQUEZ |
Razón Social |
SANDRA FRANCISCA BETTY MÁRQUEZ ARAVENA
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R.U.T. |
9.411.509-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TROFEOS SANDRA MARQUEZ |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 8 | Unidad | 8 GALVANOS - CRISTAL 21CMS. CUARTOS MEDIOS A y B /// FECHA CEREMONIA: 22 DE NOVIEMBRE 2024.
- MEJOR RENDIMIENTO (2) - ESPIRITU GRECIA (2)
- MEJOR COMPAÑERO (2) - ESFUERZO Y CONSTANCIA (2)
/// SE ADJUNTA ARCHIVO C/NOMBRE DE ALUMNOS DESTACADOS PARA INSCRIPCION C/DISEÑO /// | |
$ 22.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.840
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$ 180.840
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Total Neto
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$ 180.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.360
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$ 215.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.