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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3561-83-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TOP CLÍNICOS DESAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
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Dirección de Facturación |
San Diego Nº 147 |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
63817,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Diego Nº 147 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SCRUBPLUS |
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Razón Social |
CUATRO INVERSIONES SPA
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R.U.T. |
77.360.135-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SCRUBPLUS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131608
| Uniformes para el personal sanitario | 12 | Unidad | UNIDADES DE TOP CLINICOS MUJER, COLOR ORANGE (PLIE), MODELO 2624A, EQUIVALENTE A CHEROKEE INFINITY, CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO FULL COLOR.
TALLAS SE INDICAN AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN, PREVIA COORDINACIÓN CON UNIDAD DE ADQUISICIONES.
LOGO INSTITUCIONAL SE ADJUNTA EN FICHA TÉCNICA, EL CUAL SERÁ PROPORCIONADO AL OFERENTE AL MOMENTO DE ADJUDICACIÓN. | |
$ 27.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 335.880
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$ 335.880
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Total Neto
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$ 335.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.817
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$ 399.697
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.