1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2294-894-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
18-07-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
CIERRE SEPARACION DE PREBASICA ESCUELA CARLOS SPANO // MANTENCION // compra ágil: 2294-766-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPT. EDUCACION COMUNAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
Dirección de Facturación |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
Comuna |
Talca
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Impuesto |
174800 |
Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
transportes igmatur |
Razón Social |
GRACIELA MARGARITA GUERRA GUERRA
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R.U.T. |
8.096.010-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
transportes igmatur |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 28 | Metro Lineal | DETALLE CIERRO 1 (Op.1)
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$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.000
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$ 840.000
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80111613
| Mano de obra temporal | 2 | Metro Lineal | DETALLE CIERRO 2
| |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 920.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 174.800
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$ 1.094.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.