1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3485-410-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
24-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3485-386-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
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R.U.T. |
69.190.400-8 |
Dirección de Facturación |
A. PRAT 65 |
Comuna |
Nueva Imperial
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Impuesto |
56943 |
Dirección de Envío de la Factura |
A. PRAT 65 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Tormentas EIRL |
Razón Social |
DISEÑO Y ARTE DANIELA CAMPOS HERMOSILLA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.897.238-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tormentas EIRL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121511
| Impresión de manuales | 60 | Unidad | MANUALES DE RECICLAJE DE VERMICOMPOSTAJE VIA INKJET COLOR EN AMBAS CARAS TAMAÑO CARTA, TAPAS EN COUCHE DE 350 GRS IMPRESAS POR UN LADO CON LAMINADO MATE, ANILLADO DOBLE CERO METÁLICO BLANCO. SE ADJUNTA PDF. | |
$ 4.995,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 299.700
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$ 299.700
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Total Neto
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$ 299.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.943
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$ 356.643
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.