1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1208066-17-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
18-01-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SOLPED 20-26720 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ADMINISTRACIÓN DE CAMPUS |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA |
R.U.T. |
70.885.500-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA |
R.U.T. |
70.885.500-6 |
Dirección de Facturación |
2 NORTE 685 |
Comuna |
Talca |
Impuesto |
218310 |
Dirección de Envío de la Factura |
2 NORTE 685 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Cortinajes Multicor |
Razón Social |
ARNOLDO PATRICIO RAMOS ROJAS PERSIANAS Y CORTINAS E.I.R.L
|
R.U.T. |
76.380.478-k |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Cortinajes Multicor |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|