Orden de Compra. Nº1057472-13121-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057472-50-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-13121-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057472-50-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3558
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201
Comuna Maipú
Impuesto 151335
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maproser SpA
Razón Social MANÁ PRODUCTOS Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.579.171-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maproser SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181507
Chalecos de protección10UnidadCHALECO REFLECTANTE NARANJO TALLA XLCHALECO REFLECTANTE NARANJO TALLA XL $ 2.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.100 $ 24.100
52161533
Megáfono25UnidadMEGAFONO RECARGABLE 20 WATS SIRENAMEGAFONO RECARGABLE 20 WATS SIRENA $ 16.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.750 $ 410.750
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano35UnidadLINTERNA PORTATIL RECARGABLELINTERNA PORTATIL RECARGABLE $ 8.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.950 $ 306.950
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano10UnidadLINTERNA FRONTAL RECARGABLELINTERNA FRONTAL RECARGABLE $ 5.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.700 $ 54.700
Total Neto $ 796.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.335
TOTAL OC $ 947.835


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.