1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2333-999-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA 100HRS. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LINARES |
R.U.T. |
69.130.300-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LINARES |
R.U.T. |
69.130.300-4 |
Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
Comuna |
Linares
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Impuesto |
129806,86 |
Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
03-12-2024 |
FACTURACIÓN (IMPORTANTE) | "Todos las compras deberán ser entregadas con GUIA DE DESPACHO, una vez recepcionado el producto por la unidad de Bodega municipal, estos solicitaran la factura al correo bodega@corporacionlinares.cl"
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HORARIO DE RECEPCIÓN EN BODEGA | LUNES A VIERNES 08:30 A 16:00 HRS. |
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Proveedor |
REPUESTOS MUÑOZ LTDA |
Razón Social |
repuestos muñoz ltda.
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R.U.T. |
76.593.767-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REPUESTOS MUÑOZ LTDA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121504
| Aceite hidráulico | 1 | Unidad | SEGÚN OC N° 1388 / MÁS ADJUNTOS.
| SEGÚN OC N° 1388 / MÁS ADJUNTOS. |
$ 683.194,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 683.194
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$ 683.194
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Total Neto
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$ 683.194
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 129.807
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$ 813.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.