Orden de Compra. Nº796297-27-AG25 "001 003 GBS 026/2026 PROV. E INST. PANDERETAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 796297-36-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 796297-27-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 001 003 GBS 026/2026 PROV. E INST. PANDERETAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 796297-36-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social IV Brigada Aerea
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004040001003003022520042152206001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco s/n
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1043109,5
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
TRABAJOSVILLA BAHIA CATALINA S/N PUNTA ARENAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMHPEREZ
Razón Social AMHPEREZ CONSTRUCCIONES SPA
R.U.T. 77.316.032-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMHPEREZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131501
Bloques de cemento95Metro LinealPROVISION E INSTALACIÓN DE PANDERETAS DE CONCRETO Y RETIRO DE ESCOMBROS (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)PROVISION E INSTALACIÓN DE PANDERETAS DE CONCRETO Y RETIRO DE ESCOMBROS $ 57.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.490.050 $ 5.490.050
Total Neto $ 5.490.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.043.110
TOTAL OC $ 6.533.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.