Orden de Compra. Nº621-837-SE24 "621-303-LR24 ; 4500035130"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 621-837-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra 621-303-LR24 ; 4500035130
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 621-303-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras del Giro 621
Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Facturación San Eugenio N° 40
Comuna Ñuñoa
Impuesto 86545570
Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Novo Nordisk Farmaceutica Limitada
Razón Social NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA
R.U.T. 76.711.330-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Novo Nordisk Farmaceutica Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181506
Insulina32770UnidadINSUL DETEM 100U/ML SOL.INY LAPIZ DES+AG; 100005501LEVEMIR SOLUCION INYECTABLE 100 U ML B-2613. SE ENTREGARÁ, PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA RED ASISTENCIAL, POR CADA DISPOSITIVO PRELLENADO, 10 AGUJAS DE 32G X 4MM COMPATIBLE PARA USO EN LÁPIZ DESECHABLE ENTREGADO. SE COTIZA POR DISPOSITIVO PRELLENADO DE 3ML. $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.503.000 $ 455.503.000
Total Neto $ 455.503.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.545.570
TOTAL OC $ 542.048.570