1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
450-138-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
01-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
EQUIPOS COMPUTACIONALES. NOTEBOOK. DAF. INFORMATICA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-95-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
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R.U.T. |
69.210.300-9 |
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N°277 |
Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
135090 |
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N°277 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Astro Store |
Razón Social |
ASTRO ECOMMERCE SPA
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R.U.T. |
77.369.624-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Astro Store |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 1 | Unidad | NOTEBOOK LENOVO LOQ 15IAX9, INTEL I5-12450HX, 16GB RAM DDR5, RTX 3050 DE 6GB, 15,6" FHD 144HZ, SSD TAMAÑO MÍNIMO 500GB, WINDOWS 11 O EQUIPO EQUIVALENTE. (ADJUNTAR FICHA TÉCNICA, SE DESCARTARA A QUIEN NO LA INCLUYA) | |
$ 711.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 711.000
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$ 711.000
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Total Neto
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$ 711.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 135.090
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$ 846.090
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.