Orden de Compra. Nº4355-239-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-261-COT25 / MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDA SOCIAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-239-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-261-COT25 / MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDA SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS MUNICIPALES del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna 25
Impuesto 414111,08
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor canal spa
Razón Social CANAL SPA
R.U.T. 77.687.529-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal canal spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101531
Estanques sépticos1UnidadFOSA SÉPTICA DE 1.200 LITROS   $ 137.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.833 $ 137.833
47101532
Estanques de decantación1UnidadESTANQUE DE 500 LITROS   $ 105.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.389 $ 105.389
30171504
Puertas de madera4UnidadPUERTAS DE TERCIADO DE 70X2  $ 18.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.788 $ 74.788
11121610
Maderas duras27UnidadCOSTANERAS  $ 1.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.909 $ 36.909
40142120
Tubería de zinc35UnidadZINC ACANALADO DE 3.66  $ 15.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.885 $ 528.885
11121610
Maderas duras10UnidadVOLCANITAS DE 10 MM  $ 8.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.630 $ 83.630
11121610
Maderas duras28UnidadPLANCHAS DE OSB DE 9 MM  $ 13.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.692 $ 370.692
11121610
Maderas duras86UnidadPALOS DE 2X2  $ 2.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.954 $ 226.954
46171503
Juegos de cerraduras3UnidadCHAPAS TUBULAR   $ 20.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.387 $ 60.387
46171503
Juegos de cerraduras6UnidadBISAGRAS DE 3X3  $ 3.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.324 $ 21.324
30171609
Ventanas fijas3UnidadVENTANAS DE 1X1  $ 32.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.847 $ 98.847
40142120
Tubería de zinc4UnidadZINC ACANALADO DE 0.30X2.50  $ 10.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.408 $ 43.408
11121610
Maderas duras26UnidadPALOS DE 2X3  $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.662 $ 90.662
56101813
Asientos de baño2UnidadSALA DE BAÑO   $ 84.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.312 $ 168.312
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadTINETA DE PINTURA AL AGUA, DE COLOR BLANCO   $ 101.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.512 $ 101.512
Total Neto $ 2.149.532
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 414.111
TOTAL OC $ 2.593.643


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.