Orden de Compra. Nº
1161266-1007-AG24
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O.a compra ágil: 1161266-949-COT24 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAQUETERÍA PARA EL DÍA 01.10.2024- TALLER DE AMIGURUMIS FUERZA Y AMOR.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1161266-1007-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
O.a compra ágil: 1161266-949-COT24 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAQUETERÍA PARA EL DÍA 01.10.2024- TALLER DE AMIGURUMIS FUERZA Y AMOR.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Contratos y Licitaciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema -.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
DIEGO PORTALES N°258, HUEPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
21800,03
Dirección de Envío de la Factura
DIEGO PORTALES N°258, HUEPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOBERCAR
Razón Social
BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T.
9.999.459-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JOBERCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151706
Palillos
15
Unidad
CROCHET 2.5 MM
$ 1.499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.485
$ 22.485
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos
26
Unidad
OJOS LOCOS
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650
$ 650
31181510
Juntas de silicona
30
Unidad
BARRAS DE SILICONA
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
27112719
Pistola de encolar
8
Unidad
PISTOLA DE SILICONA
$ 3.799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.392
$ 30.392
44121708
Marcadores
20
Unidad
MARCADORES DE PUNTOS
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
42142516
Agujas con aberturas
15
Unidad
AGUJAS LANA
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.275
$ 1.275
11121610
Maderas duras
30
Unidad
PALITOS DE BROCHETAS
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360
$ 360
31162406
Argollas de zunchamiento o de cercado
35
Unidad
ARGOLLA LLAVEROS
$ 86,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.010
$ 3.010
44121618
Tijeras
5
Unidad
TIJERAS
$ 499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.495
$ 2.495
11151701
Hilo de lana
5
Unidad
HILO-LANA COLOR ROJO 100 GRAMOS
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
11151701
Hilo de lana
5
Unidad
HILO - LANA COLOR AZUL 100 GRAMOS
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
11151701
Hilo de lana
5
Unidad
HILO - LANA COLOR VERDE 100 GRAMOS
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
11151701
Hilo de lana
5
Unidad
HILO - LANA COLOR ROSADO 100 GRAMOS
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
11151701
Hilo de lana
3
Unidad
HILO -LANA AMARILLO 100 GRAMOS
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
11151701
Hilo de lana
3
Unidad
HILO - LANA COLOR BLANCO 100 GRAMOS
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
11151701
Hilo de lana
5
Unidad
HILO - LANA COLOR NEGRO 100 GRAMOS
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
60122909
Cuentas de plástico
20
Unidad
NARIZ DE AMIGURUMIS
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
Total Neto
$ 114.737
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.800
TOTAL OC
$ 136.537
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.999.459-2
Ver adjunto