Orden de Compra. Nº2659-373-AG24 "PTR N°450. AG. ID.: 2659-274-COT24. - ADQUISICION DE CORTINAS DE BAÑO Y PISOS DE GOMAS -INFRAESTRUCTURA COMUNAL (VANESSA ROJAS Q.).-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2659-373-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra PTR N°450. AG. ID.: 2659-274-COT24. - ADQUISICION DE CORTINAS DE BAÑO Y PISOS DE GOMAS -INFRAESTRUCTURA COMUNAL (VANESSA ROJAS Q.).-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30/373 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
Comuna Vitacura
Impuesto 47500
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DECO OUTLET HOGAR +56998796480
Razón Social MARCELO ANDRÉS ZAROR ANANÍAS
R.U.T. 13.508.090-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DECO OUTLET HOGAR +56998796480
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas20UnidadFORROS PLASTICOS - MEDIDAS 178 X 180 CMS.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
46182104
Esteras anti estáticas para el piso20UnidadPISOS DE GOMA ANTIDESLIZANTE TAMAÑO ESTANDAR  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
52131501
Cortinas20UnidadCORTINAS DE BAÑO DE POLIESTER, - MEDIDAS 178 X 180 CMS.  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.500
TOTAL OC $ 297.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.700.764-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.508.090-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.717.748-6 Ver adjunto