1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1978-364-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
1978-96-COT25// TAPA AMARILLA (TAPA HEPARINA) - SAMU |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Servicio de Salud del Maule |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
|
R.U.T. |
61.606.900-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
|
R.U.T. |
61.606.900-4 |
Dirección de Facturación |
Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co |
Comuna |
Talca
|
Impuesto |
59850 |
Dirección de Envío de la Factura |
Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CALEMA |
Razón Social |
CALEMA SPA
|
R.U.T. |
77.409.789-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
CALEMA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142511
| Tapas de agujas o dispositivos de protección o accesorios | 9000 | Unidad | TAPA AMARILLA (TAPA HEPARINA) (VER EETT ADJUNTAS) | |
$ 35,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 315.000
|
$ 315.000
|
|
Total Neto
|
$ 315.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 59.850
|
$ 374.850
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.