|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
579174-1-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
E1O2RT9 CAJAS DE EMBALAJE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 579174-1-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
|
|
R.U.T. |
61.702.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Miraflores 383, piso 23 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
65550 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Miraflores 383, piso 23 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DC AUTOMOTIVE SPA |
|
Razón Social |
DC AUTOMOTIVE SPA
|
|
R.U.T. |
77.823.356-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DC AUTOMOTIVE SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24121503
| Cajas para empaquetado | 100 | Unidad | 100 UNIDADES DE CAJAS DE EMBALAJE, FORMATO: 40 cm x 30 cm x 30 cm, COLOR: CAFÉ, MATERIAL: CARTÓN, CANTIDAD: 100, El oferente debe presentar certificación forestal PEFC o FSC. (VER REQUERIMIENTOS TECNICOS)
| E1O2RT9 SEGUN COTIZACION 579174-1-COT25 |
$ 3.450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 345.000
|
$ 345.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 345.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 65.550
|
|
$ 410.550
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.