Orden de Compra. Nº617807-4552-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-57-LQ23 "
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-4552-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-57-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 617807-57-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5752
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes ,
Comuna Los Andes
Impuesto 236641,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes ,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Amilab ltda.
Razón Social AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITAD
R.U.T. 77.700.690-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Amilab ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos10Unidad no definida2443525 CONTROL TIRAS DE ORINA DIRUI H-800 nivel 2 caja de 32 mlR-KB-031 "CONTROL POSITIVO DE ORINA 1X8ML" $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos10Unidad no definida2440312 CONTROL TIRAS ORINA COMPATIBLE QUIPO H 10-800R-KB-030 "CONTROL NEGATIVO DE ORINA 1X8ML" $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos30Kit2443065 TIRAS DE ORINA 10 PARAMETROS H10-800R-KB-008 "DIRUI H11 800" FRASCO 100 CINTAS DE ORINA 11 PARAMETROS PARA LECTORES "DIRUI H 800" $ 37.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.113.480 $ 1.113.480
Total Neto $ 1.245.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 236.641
TOTAL OC $ 1.482.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.