Orden de Compra. Nº1057049-6147-SE25 "NCN-MEMO 39/2025 PRESTACIONES DICIEMBRE 2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-163-LQ23 CONFECCION DE LENTES OPTICOS ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-163-LQ23CONFECCION DE LENTES OPTICOS "
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-6147-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2025
Nombre de la Orden de Compra NCN-MEMO 39/2025 PRESTACIONES DICIEMBRE 2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-163-LQ23 CONFECCION DE LENTES OPTICOS ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-163-LQ23CONFECCION DE LENTES OPTICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-163-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3342
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna *
Impuesto 556358
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICA PINCUS LTDA
Razón Social OPTICA PINCUS LTDA
R.U.T. 81.204.300-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPTICA PINCUS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lentes o capuchas para cascos quirúrgicos284Unidad no definida271-0005 ESTUCHE 271-0005 ESTUCHE $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.600 $ 113.600
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Lentes o capuchas para cascos quirúrgicos284Unidad no definida271-0006 SUJETADOR 271-0006 SUJETADOR $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600
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Lentes o capuchas para cascos quirúrgicos284Unidad no definida271-0002 ARMAZON 271-0002 ARMAZON $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 994.000 $ 994.000
42295457
Lentes o capuchas para cascos quirúrgicos136Unidad no definida271-0305 CRISTALES RANGO 2 271-0305 CRISTALES RANGO 2 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.000 $ 748.000
42295457
Lentes o capuchas para cascos quirúrgicos284Unidad no definida271-0007 PAÑO 271-0007 PAÑO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
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Lentes de gafas16Unidad no definida271-0310 CRISTALES RANGO 3 (CRISTAL BLANCO, MINERAL, ORGÁNICO O HIGH LITE)271-0310 CRISTALES RANGO 3 (CRISTAL BLANCO, MINERAL, ORGÁNICO O HIGH LITE) $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
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Lentes de gafas416Unidad271-0300 CRISTALES RANGO 1 271-0300 CRISTALES RANGO 1 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.600 $ 873.600
Total Neto $ 2.928.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 556.358
TOTAL OC $ 3.484.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.