|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3945-320-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CAMARA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3945-42-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
|
|
R.U.T. |
69.160.400-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Libertad N°300 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
|
|
R.U.T. |
69.160.400-4 |
|
Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
|
Comuna |
Los Alamos
|
|
Impuesto |
303998,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Distribuidora Colon |
|
Razón Social |
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.176.425-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Distribuidora Colon |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
45121504
| Cámaras digitales | 1 | Unidad | CAMARA DJJ POCKET 3 CREATOR COMBO 9.4 MP 3840X2160. | |
$ 1.599.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.599.990
|
$ 1.599.990
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.599.990
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 303.998
|
|
$ 1.903.988
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.