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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1394-1269-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SM 26152, SERVICIOS DE COFFES DIA 30/11/2023 PARA 60 PERSONAS Y DUA 01/12/2023 PARA 70 PERSONAS, DAEM, compra ágil: 1394-1636-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
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R.U.T. |
69.254.800-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
151680,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lisser Coffe Break |
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Razón Social |
DERMASILUET INFINITY SPA
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R.U.T. |
77.456.466-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Lisser Coffe Break |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 70 | Unidad | COFFE. | |
$ 6.002,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.140
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$ 420.140
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90101603
| Servicios de catering | 60 | Unidad | COFFE | |
$ 6.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378.180
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$ 378.180
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Total Neto
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$ 798.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 151.681
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$ 950.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.