Orden de Compra. Nº1394-1269-AG23 "SM 26152, SERVICIOS DE COFFES DIA 30/11/2023 PARA 60 PERSONAS Y DUA 01/12/2023 PARA 70 PERSONAS, DAEM, compra ágil: 1394-1636-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1394-1269-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SM 26152, SERVICIOS DE COFFES DIA 30/11/2023 PARA 60 PERSONAS Y DUA 01/12/2023 PARA 70 PERSONAS, DAEM, compra ágil: 1394-1636-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2022 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
Comuna Recoleta
Impuesto 151680,8
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lisser Coffe Break
Razón Social DERMASILUET INFINITY SPA
R.U.T. 77.456.466-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lisser Coffe Break
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering70UnidadCOFFE.  $ 6.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.140 $ 420.140
90101603
Servicios de catering60UnidadCOFFE  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.180 $ 378.180
Total Neto $ 798.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.681
TOTAL OC $ 950.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.103.803-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.197.092-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.456.466-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 8.969.945-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.