1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
519209-9-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE IMPRESORAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-47-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB
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R.U.T. |
61.935.900-3 |
Dirección de Facturación |
CAMINO INTERNACIONAL S/N |
Comuna |
Concón
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Impuesto |
26965,75 |
Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO INTERNACIONAL S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
31-03-2025 |
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 1 | Unidad no definida | ARRIENDO DE IMPRESORA
HH 4442118
HH 4442119 | ARRIENDO DE IMPRESORA
HH 4442118
HH 4442119 |
$ 141.925,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.925
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$ 141.925
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Total Neto
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$ 141.925
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.966
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$ 168.891
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.