Orden de Compra. Nº1084156-413-SE24 "CV P02 4531 4614 4906 4904 4902 Transporte Escolar- Abril 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1084156-413-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra CV P02 4531 4614 4906 4904 4902 Transporte Escolar- Abril 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1084156-70-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras y Licitaciones
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T. 65.181.672-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 Piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 817
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T. 65.181.672-6
Dirección de Facturación Caupolicán 518 Piso 3
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transporte Carrasco Vejar spa
Razón Social TRANSPORTE CARRASCO VEJAR SPA
R.U.T. 76.705.136-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transporte Carrasco Vejar spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados22DíaTransporte escolar Colegio Marina de Chile Línea 12 Recorrido I-1  $ 102.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.263.800 $ 2.263.800
78111803
Servicios de autobuses contratados22DíaTransporte escolar Escuela San José de la palma, Escuela Ranguel y Carlos Fernández Castillo Línea 32 Recorrido AD  $ 138.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.055.800 $ 3.055.800
78111803
Servicios de autobuses contratados22DíaTransporte escolar Colegio Marina de Chile Línea 13 Recorrido I-2  $ 102.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.263.800 $ 2.263.800
78111803
Servicios de autobuses contratados22DíaTransporte escolar Escuela Agua de la Gloria Línea 19 Recorrido O-1  $ 82.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.823.800 $ 1.823.800
Total Neto $ 9.407.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 9.407.200

Justificación de exención de impuesto